Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadouic slp
Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Periodo
11 Noviembre2025

ObligaciónLos sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.
Egresos.

A ) Artículo84

B ) FracciónIV

C ) IncisoB


Registro general

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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Egresos. LTAIPSLP84IVB Egresos. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota
2025 01/11/2025 30/11/2025 736.00 Gasto por Comprobar : 562, VIATICOS A VALLES ASISTIR A VERANO INTERNACIONAL 03/11/2025 A CARGO DE LUIS MANUEL FIGUEROA VAZQUEZ Gasto por Comprobar : 562, VIATICOS A VALLES ASISTIR A VERANO INTERNACIONAL 03/11/2025 A CARGO DE LUIS MANUEL FIGUEROA VAZQUEZ 01/11/2025 1 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 9,394.20 Gasto por Comprobar : 563, VIATICOS A METHUALA APOYO ACADEMICO AL CAMPUS MESAS COMUNITARIAS 03-07/11/2025 A CARGO DE LUIS MIGUEL ROSAS MELENDEZ Gasto por Comprobar : 563, VIATICOS A METHUALA APOYO ACADEMICO AL CAMPUS MESAS COMUNITARIAS 03-07/11/2025 A CARGO DE LUIS MIGUEL ROSAS MELENDEZ 01/11/2025 2 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 3,495.56 Gasto por Comprobar : 564, VIATICOS A VALLES TRASLADO ALUMNAS 02/11/2025 A CARGO DE FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS Gasto por Comprobar : 564, VIATICOS A VALLES TRASLADO ALUMNAS 02/11/2025 A CARGO DE FRANCISCO EMMANUEL GOMEZ SOLIS 01/11/2025 3 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 6,064.87 NOM 2DA QUIN OCT PASIVO VILLEGAS CHAVEZ MUAMMAR. GP Folio: 109 NOM 2DA QUIN OCT PASIVO VILLEGAS CHAVEZ MUAMMAR. GP Folio: 109 01/11/2025 4 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 387.00 Gasto por Comprobar : 559, Reembolso de Viaticos a Matehuala 20/10/2025 a cargo de Jorge Leonardo Reyes Mtz. Gasto por Comprobar : 559, Reembolso de Viaticos a Matehuala 20/10/2025 a cargo de Jorge Leonardo Reyes Mtz. 03/11/2025 5 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 527.00 Gasto por Comprobar : 560, Reembolso Viaticos Matlapa y Cd. Valles 22-23/10/2025 a cargo de Jorge Leonardo Reyes Mtz. Gasto por Comprobar : 560, Reembolso Viaticos Matlapa y Cd. Valles 22-23/10/2025 a cargo de Jorge Leonardo Reyes Mtz. 03/11/2025 6 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 5,812.80 Gasto por Comprobar : 565, VIATICOS A CM MEX PRIMERA REUNION NACIONAL DE UNIVERDSIDADES 03, 08/11/2025 A CARGO DE GONZALEZ PICAZO HECTOR Gasto por Comprobar : 565, VIATICOS A CM MEX PRIMERA REUNION NACIONAL DE UNIVERDSIDADES 03, 08/11/2025 A CARGO DE GONZALEZ PICAZO HECTOR 03/11/2025 7 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 2,080.21 Gasto por Comprobar : 566, REEMBOLSO DE VIATICOS CARDENAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 20-24/10/2025 A CARGO GUITIERREZ MARTINEZ ALBERTO ISAAC Gasto por Comprobar : 566, REEMBOLSO DE VIATICOS CARDENAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 20-24/10/2025 A CARGO GUITIERREZ MARTINEZ ALBERTO ISAAC 03/11/2025 8 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 352.00 Gasto por Comprobar : 576, PAGO DE IVA COMPRA DE ALIMENTOS 03/11/2025 A CARGO JOSUE AGUILAR LOPEZ Gasto por Comprobar : 576, PAGO DE IVA COMPRA DE ALIMENTOS 03/11/2025 A CARGO JOSUE AGUILAR LOPEZ 03/11/2025 9 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 5,915.62 NOM 2A QUIN OCT PASIVO SANCHEZ TINAJERO MELISSA. GP Folio: 108 NOM 2A QUIN OCT PASIVO SANCHEZ TINAJERO MELISSA. GP Folio: 108 03/11/2025 10 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 12,077.63 PAGO SERVICIOS CONTRALORIA ODES TRANSF-26. GP Directo 1005 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 512 PAGO SERVICIOS CONTRALORIA ODES TRANSF-26. GP Directo 1005 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 512 03/11/2025 11 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 85,644.47 PAGO SERVICIOS FONACTOR TRANSF-16 PAGO SERVICIOS FONACTOR TRANSF-16 03/11/2025 12 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 37,793.00 PAGO SERVICIOS LUZ SEP-OCT TRANSF-17. GP Directo 1010 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 518 PAGO SERVICIOS LUZ SEP-OCT TRANSF-17. GP Directo 1010 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 518 03/11/2025 13 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 26,000.00 PAGO SERVICIOS LUZ SEP-OCT TRANSF-25. GP Directo 1006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 513 PAGO SERVICIOS LUZ SEP-OCT TRANSF-25. GP Directo 1006 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 513 03/11/2025 14 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 10,699.11 PAGO SERVICIOS RENTA NOVIEMBRE 25. GP Directo 1009 OLIVIA ALEJANDRA GARCIA MEDINA, Pago: 517 PAGO SERVICIOS RENTA NOVIEMBRE 25. GP Directo 1009 OLIVIA ALEJANDRA GARCIA MEDINA, Pago: 517 03/11/2025 15 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 35,000.00 PAGO SERVICIOS RENTA NOVIEMBRE TRANSF-22. GP Directo 1008 ADRIANA CAZARES SANCHEZ, Pago: 515 PAGO SERVICIOS RENTA NOVIEMBRE TRANSF-22. GP Directo 1008 ADRIANA CAZARES SANCHEZ, Pago: 515 03/11/2025 16 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 850.00 PAGO SERVICIOS TELEFONO OCTUBRE TRANSF-24. GP Directo 1007 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 514 PAGO SERVICIOS TELEFONO OCTUBRE TRANSF-24. GP Directo 1007 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 514 03/11/2025 17 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 1,421.00 Gasto por Comprobar : 556, Pago de Servicio de Tramite de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (8218) Gasto por Comprobar : 556, Pago de Servicio de Tramite de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (8218) 04/11/2025 18 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 1,421.00 Gasto por Comprobar : 557, Pago de Servicio de Tramite de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (8231) Gasto por Comprobar : 557, Pago de Servicio de Tramite de Registro a cargo de Maria Sonia Lopez Escalante (8231) 04/11/2025 19 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 2,815.12 Gasto por Comprobar : 558, Viaticos a Matehuala Revision de Procesos Administrativos de la Unidad Academica 05-06/11/2025 a cargo de Karla Maria Hdz. Limom Gasto por Comprobar : 558, Viaticos a Matehuala Revision de Procesos Administrativos de la Unidad Academica 05-06/11/2025 a cargo de Karla Maria Hdz. Limom 04/11/2025 20 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 8,073.60 PAGO MATERIALES DE REGISTRO E IDENTIFICACION TRANSF-30. GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ, Folio Pago: 516 PAGO MATERIALES DE REGISTRO E IDENTIFICACION TRANSF-30. GP JAVIER ROSALES VELAZQUEZ, Folio Pago: 516 04/11/2025 21 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 1,287.70 PAGO MATERIALES MEMORIA USB TRANSF-29. GP RODRIGO MANZO FOYO, Folio Pago: 519 PAGO MATERIALES MEMORIA USB TRANSF-29. GP RODRIGO MANZO FOYO, Folio Pago: 519 04/11/2025 22 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 630.00 PAGO MATERILAES DE REGISTRO E IDENTIFICACION TRANSF-30 - 2 PAGO MATERILAES DE REGISTRO E IDENTIFICACION TRANSF-30 - 2 04/11/2025 23 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 4,994.00 PAGO SERVICIOS LUZ AEP-OCT TRANSF-27. GP Directo 1004 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 511 PAGO SERVICIOS LUZ AEP-OCT TRANSF-27. GP Directo 1004 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 511 04/11/2025 24 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 20,000.00 PAGO SERVICVIOS ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE TRANSF-31. GP Directo 1003 JACOBO PAYAN ESPINOSA, Pago: 510 PAGO SERVICVIOS ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE TRANSF-31. GP Directo 1003 JACOBO PAYAN ESPINOSA, Pago: 510 04/11/2025 25 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 6,000.00 Gasto por Comprobar : 553, Gastos menores U.A. Tamuin Noviembre - Diciembre 2025 a cargo de Nora Laura Zamora Valdez Gasto por Comprobar : 553, Gastos menores U.A. Tamuin Noviembre - Diciembre 2025 a cargo de Nora Laura Zamora Valdez 05/11/2025 26 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 6,000.00 Gasto por Comprobar : 554, Gastos menores U.A. Tamazunchale Noviembre - Diciembre 2025 a cargo de Adrian Garcia Reyes Gasto por Comprobar : 554, Gastos menores U.A. Tamazunchale Noviembre - Diciembre 2025 a cargo de Adrian Garcia Reyes 05/11/2025 27 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 319.00 Gasto por Comprobar : 555, Compra de Lona para Patio Oficinas Carranza a cargo de Ana Bertha Medellin Uvalle Gasto por Comprobar : 555, Compra de Lona para Patio Oficinas Carranza a cargo de Ana Bertha Medellin Uvalle 05/11/2025 28 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 5,000.00 Gasto por Comprobar : 585, Gastos menores U.A. Tanquian Noviembre 2025 a cargo de Luis Manuel Figueroa Vazquez Gasto por Comprobar : 585, Gastos menores U.A. Tanquian Noviembre 2025 a cargo de Luis Manuel Figueroa Vazquez 05/11/2025 29 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 5,000.00 GASTOS MENORES NOV Y DIC 2025 TRANSF-38 GASTOS MENORES NOV Y DIC 2025 TRANSF-38 05/11/2025 30 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025
2025 01/11/2025 30/11/2025 6,500.00 PAGO MATERIALES GAOLINA TRANSF-34. GP Gasolinera Juarez y Compañia S.A. de C.V., Folio Pago: 522 PAGO MATERIALES GAOLINA TRANSF-34. GP Gasolinera Juarez y Compañia S.A. de C.V., Folio Pago: 522 05/11/2025 31 BANORTE Sofia Torres Guerrero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/72F258CA93A405D006258D56006809B1/$File/Relacion+de+cuentas+productivas+2025+(5).xlsx SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 04/01/2026 04/12/2025



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad8CD944AF684C5AA906258D5600682070Creado el 12/04/2025 12:58:54 PM
Carátula de registro1D3A02276459D9AD06258D560068278BAutoruic slp
RegistroB5802B22D37289C606258D5600684512Tipo de documento1 Registro general




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