Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadosf slp
Secretaría de Finanzas

Periodo
08 Agosto2025

ObligaciónLos informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas

Obligación específica.
Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXX

C ) Inciso


Registro general

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LTAIPSLP84XXX AGO 25.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/891C000068D8F10E06258CFC005ADA20/$File/LTAIPSLP84XXX+AGO+25.xlsx




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Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2025 01/08/2025 31/08/2025 2025 ENERO 2025 A JUNIO 2025 Auditoría interna CUMPLIMIENTO/FINANCIERA PAT-09/2025 Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas CGE/OIC-SF/099/2025 CGE/OIC-SF/106/2025 CGE/OIC-SF/161/2025, CGE/OIC-SF/125/2025, CGE/OIC-SF/266/2025, CGE/OIC-SF/154/2025, CGE/OIC-SF/216/2025 REVISAR POSIBLES DEFICIENCIAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA RECAUDADORA Y CUALES SON LAS ACCIONES QUE SE TOMAN PARA CORREGIRLAS, ASI COMO VERIFICAR QUE LOS REGISTROS DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN LA OFICINA SEAN DEPOSITADOS EN FORMA OPORTUNA EN LAS CUENTAS BANCARIAS CORRESPONDIENTES DE LA SECRETARIA, PARA CONFIRMAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION EN LOS MANUALES, LINEAMIENTOS Y CIRCULARES EMITIDOS POR LA DIRECCION DE RECAUDACION Y POLITICA FISCAL ARQUEOS DE CAJA, PERSONAL, EXPEDIENTES DE CONTROL VEHICULAR MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS CGE/OIC-SF/178/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/E0E18A190CC3C79E06258CFC005AAA97/$File/OFICIO+DE+NOTIFICACION+DE+RESULTADOS.pdf REMITIRSE A INFORME http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/8D0D649FBF1CF2AD06258CFC005A94A6/$File/INFORME+DE+AUDITORIA_compressed+(1).pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2025.nsf/nombre_de_la_vista/8D0D649FBF1CF2AD06258CFC005A94A6/$File/INFORME+DE+AUDITORIA_compressed+(1).pdf REMITIRSE A INFORME ING. ARISTIDES AQUINO PEREZ Hombre 0% NO SE GENERAN 100% http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/6EC870A7991A51BE06258C290058D631/$File/ANEXO+PROGRAMA+DE+TRABAJO.pdf Órgano Interno de Control 10/09/2025 NO SE GENERA



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadF6DA263BCEF1474306258CFC005ABCFACreado el 09/05/2025 10:32:20 AM
Carátula de registro318BD6318A7DB9DB06258CFC005ABFB3Autorsf slp
Registro891C000068D8F10E06258CFC005ADA20Tipo de documento1 Registro general




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